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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-03-30 13:50

借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2023-03-30 13:51

以前年度損益調(diào)整,月末有余額的調(diào)整到結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去。

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借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸其他應(yīng)付款。
2023-03-30 13:50:52
同學(xué)你好 發(fā)票金額和你暫估的金額是一樣的嗎
2023-03-30 13:33:40
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2023-03-30 13:47:12
你好,是的,你用到了以前年度損益調(diào)整就會要調(diào)整期初數(shù)。
2024-04-16 15:28:32
你好? 對? 先紅沖無票分錄? 再按發(fā)票入賬??需要通過以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)
2022-03-07 13:21:24
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