

一月份有銷項(xiàng)票留抵抵欠,二月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,三月份抵扣的,交的附加稅和和滯納金。三月份做賬還需要體現(xiàn)抵扣的稅額嗎?還是只做實(shí)際繳納的附加和滯納金就可以
答: 是只做實(shí)際繳納的附加和滯納金就可以
老師,請問,我們上個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,現(xiàn)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)是不是就一鍵0申報(bào)啊
答: 你好,需要把進(jìn)項(xiàng)填寫上的。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
24年的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬怎么做,附加稅的賬又怎么做
答: 您好, 借:成本或費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師你好,當(dāng)期銷項(xiàng)稅10000元_當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅10000元=0的時(shí)候,這種情況下當(dāng)期附加稅是要收還是不收?
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵欠之前增值稅銷項(xiàng)稅,之前的附加稅可以按照抵扣后的基數(shù)計(jì)算嗎
老師,附加稅它是按照就是說銷項(xiàng)稅減完進(jìn)項(xiàng)稅以后,需要交的稅錢再乘以那個(gè)稅率,是這么算的嗎?還是說是不減之前乘以稅率的?








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