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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-04-05 15:26

同學您好,各自記賬就可以了

易 老師 解答

2023-04-05 15:27

原 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品

易 老師 解答

2023-04-05 15:27

您好,借:應收賬款負數(shù),應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務收入負數(shù)借:主營業(yè)務成本負數(shù),貸:庫存商品負數(shù)

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相關問題討論
同學您好,各自記賬就可以了
2023-04-05 15:26:54
這個不能算紅沖的哈。作廢紅字發(fā)票重開
2022-12-13 11:54:42
先原分錄紅沖,再重新做賬
2023-05-26 09:23:55
好,這個紅超的發(fā)票不影響的,別修改了。
2023-01-09 18:21:05
你好,根據(jù)發(fā)票的借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)就可以了。
2022-01-04 13:28:35
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