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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-06 14:27

你好,你是要抵扣增值稅的嗎?

快樂學習小天使 追問

2023-04-06 14:30

不是哦 正常報稅

郭老師 解答

2023-04-06 14:31

一般納稅人還是小規(guī)模的。你宣布的是哪一個稅款?

郭老師 解答

2023-04-06 14:31

申報的是哪一個稅款,還有報稅在電子稅務(wù)局里面,和稅盤沒有關(guān)系。

快樂學習小天使 追問

2023-04-06 14:33

哦哦,老師 是小規(guī)模的稅種

郭老師 解答

2023-04-06 14:34

小規(guī)模的上報匯總,然后在電子稅務(wù)局填寫你的銷售額,季度銷售額30萬以內(nèi)普通發(fā)票在第十欄里面,然后提交申報,在開票系統(tǒng)里面反寫監(jiān)控。

郭老師 解答

2023-04-06 14:35

抵所得稅的,根據(jù)利潤表年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額,分別看利潤表本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總。

快樂學習小天使 追問

2023-04-06 14:46

好,謝謝郭老師的耐心解答~!!

郭老師 解答

2023-04-06 14:47

不客氣,你自己申報試一下吧,如果有不明白的話,你再截圖。

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相關(guān)問題討論
你好,你是要抵扣增值稅的嗎?
2023-04-06 14:27:53
你好,資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關(guān)系應(yīng)當是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計 不應(yīng)當有480的差額才是的,有差額說明報表數(shù)據(jù)有錯誤的
2020-02-12 15:01:12
你稅控盤全額抵減增值稅,是怎么賬務(wù)處理的,是不是貸了管理費用
2020-02-12 14:58:48
借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入嘛
2022-04-09 14:56:05
你好。有稅控盤的開票實操可以看
2022-05-17 13:47:07
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