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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-08 09:39

你好,很有可能你賬上計提的和實際繳納的不一樣。你看一下你實際交的是多少,計提的是多少。

夕顏若雪 追問

2023-04-08 10:31

經查,交的多,計提的少,我現在要匯算清繳,財務報表與去年的年報所得稅金額不一致,該怎么處理呢

郭老師 解答

2023-04-08 10:33

今年補計提
借以前年度損益調整,
貸應交稅費企業所得
財務報表還是按照去年的來。

夕顏若雪 追問

2023-04-08 10:38

也就是財務報表不要變更,兩表中的所得稅不一致就不要更正,我是這么訂正的:借未分配利潤,貸應交稅費-企業所得稅,如果不行,我就按老師的方法訂正

郭老師 解答

2023-04-08 10:39

可以的,可以這么做的。

夕顏若雪 追問

2023-04-08 10:40

老師,我怕2023年補計提了所得稅,到時又會與2023年匯算清繳表中的所得稅不一致,因為匯算清繳中的所得稅是按實繳累計,而我財務報表如果補提,肯定會計提的比實繳多出來,我這么理解對嗎

郭老師 解答

2023-04-08 10:41

你好,那你就交納了之后你再計提。

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你好!是的,匯算后是會這樣
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如果你用的以前年度損益調整,就要把所得稅費用放入上期
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你好,學員,這個要一致的
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你好! 不用考慮的,利潤表只反映當年的經營成果的
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