老師你好!我們是經營房產賣二手房,和做中介租賃的!現在有一個業務想要咨詢你一下! 我們租賃出一套房,給代開了一個點的普票171000,我們只收到6000元的中間費,剩下165000都給了房東!我這個分錄應該怎么做?還有就是結轉成本的分錄怎么做賬?謝謝老師了!

順利的鋼鐵俠
于2023-04-11 06:21 發布 ??389次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-04-11 06:23
你好,這個房租的發票為什么是你們開的?
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你好,這個房租的發票為什么是你們開的?
2023-04-11 06:23:28
您好,借庫存商品貸銀行存款銷售時,借應收賬款貸主營業務收入應交稅,結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品,
2020-06-23 10:24:09
您好,這部分屬于上年成本,需要通過以前年度損益調整科目,分錄如下:先沖銷估計借:應付賬款10,貸:以前年度損益調整10,再按發票入賬 借:以前年度損益調整9貸:應付賬款9
2021-10-23 22:51:29
您好
可以先計入原材料科目 然后領用計入成本 根據領用的數量對應結轉
借;原材料
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
借;勞務成本
貸:原材料
借:主營業務成本
貸:勞務成本
2020-02-07 15:52:43
你好; 你們 屬于什么類型的公司; 這個房屋拆除 是你們公司的? 房固定資產 拆除了嗎 ? 這樣好判斷科目? ?
2022-03-18 11:39:16
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2023-04-11 06:36
東老師 解答
2023-04-11 06:43
東老師 解答
2023-04-11 06:43