

老師好 掛靠的公司要我們開的專票收取的稅費,進了一部分公戶,我只能做成 借:銀行存款 貸:其他應付款 還有一部分是還沒有打款,我準備要他打到私戶,然后要老板轉成短期借款或實收資本可以嗎?
答: 那還是全部進到公戶進入其他應付款嗎?那掛其他應付款和其他應收款太多了以后怎么辦呢?老掛著嗎?
老師,借了一筆個人短期借款,現在轉實收資本借:銀行存款,貸:短期借款借:短期借款,貸:實收資本這樣做分錄嗎
答: 你好,這樣處理是正確的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司注冊資本減資情況下,要沖銷多的實收資本,賬務處理沖紅時,借:銀行存款,貸:實收資本,訂正時摘要用于股東還公司款,借:實收資本,貸:其也應收款,借:其他應收款,貸:銀行存款,這樣處理行嗎
答: 你好,減資的話用其他應付款更合適,不過掛其他應收款往來始終都平也可以的。









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優雅的柚子 追問
2023-04-11 20:36