老師您好,公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問
同學(xué),你好 個(gè)稅按照1萬申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)是不是不好的選 問
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會(huì)好些,你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問
你好好你說的這個(gè)情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


老師講到應(yīng)付職工薪酬的實(shí)際發(fā)放時(shí),有關(guān)個(gè)人承擔(dān)部分社保,是不是使用其他應(yīng)收款來核算
答: 您好,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,這倆科目都可以用的
老師,比如工資表,工資10000.社保1000.做分錄有兩種1.借:費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬9000 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分1000 2. 借:費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 這兩種哪種是正確的呢?第一和第二應(yīng)付職工薪酬余額不一致。
答: 你好,同學(xué) 一般是這個(gè)的 借:費(fèi)用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)發(fā)放工資是時(shí)扣繳的社保,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款 這樣對(duì)嗎
答: 您好: 您的做法正確,扣繳個(gè)人部分就是這樣做,使用其他應(yīng)付款也可以。









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2023-04-13 14:58
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