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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-04-13 15:27

同學您好,借:固定資產,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:其他應付款,次月起借:*費用,貸:累計折舊

微信用戶 追問

2023-04-13 15:29

老師,這個車是老板朋友掛公司買的,這個這個其他應付款是掛老板頭上還是老板朋友的頭上

易 老師 解答

2023-04-13 15:32

同學您好,是老板朋友的頭上

微信用戶 追問

2023-04-13 15:38

老師,他這個朋友可不是我們公司員工,能掛嗎?為什么不能掛老板頭上呢

易 老師 解答

2023-04-13 15:41

同學您好,你好,也行的,這種情況反正也不 真付款

微信用戶 追問

2023-04-13 15:45

老師,是老板朋友把錢打給老板娘私戶,老板娘再以借款的名義匯給公司,以公司的名義買車的。我的賬務處理一開始是老板娘跟公司有往來,現在貸款其實都是在老板朋友卡上直接扣的,但我要攤銷啊,所以讓他朋友把扣款截圖給我,但這個截圖上沒有顯示收款和付款人,只有扣款的金額,所以我才問這個其他應付款是掛老板頭上還是他朋友頭上哪個好些

易 老師 解答

2023-04-13 15:56

同學您好,管理來講 是掛老板頭上

易 老師 解答

2023-04-13 15:56

責任由他擔,掛其他人會計責任大

微信用戶 追問

2023-04-13 15:58

老師,這個車輛購置稅的完稅證明是復印件,可以用來入賬嗎,他朋友沒給原件給我

易 老師 解答

2023-04-13 16:07

同學您好,你好,可以的, 沒問題

微信用戶 追問

2023-04-13 16:11

老師,我去年分錄是這樣做的,是不是錯的啊?借:長期應付款-貸款  貸:其他應付款-老板

易 老師 解答

2023-04-13 16:21

同學您好,你好,可以的, 沒問題

微信用戶 追問

2023-04-13 16:22

老師,這個利息和本金不需要分開嗎

易 老師 解答

2023-04-13 16:31

同學您好,你好,可以分開的, 沒問題

易 老師 解答

2023-04-13 16:31

一般簽三方委托付款協議

微信用戶 追問

2023-04-13 20:05

老師,這個利息和本金怎么分,分錄怎么寫

易 老師 解答

2023-04-13 20:30

同學您好,你好
借: 財務費用 
 
長期應付款-應計利息

微信用戶 追問

2023-04-14 08:18

老師,在分期支付賬務處理要不要利息和本金分開,不分開可以嗎

易 老師 解答

2023-04-14 08:24

學員您好,這種情況是要的。

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相關問題討論
同學您好,借:固定資產,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:其他應付款,次月起借:*費用,貸:累計折舊
2023-04-13 15:27:31
同學你好,關于掛靠的這個, 主要是你們雙方的協議是如何簽訂的,掛靠是只有你們雙方是知道實情的,對外來說,也就是正常的業(yè)務往業(yè)關系,所以建議按普通的往來合同、相關票據,過帳來處理;
2022-02-23 10:23:21
您好,這個是貸款,還貸款時,借:其他應付款 貸:銀行,慢慢就變小了
2023-10-09 11:47:00
同學您好,被掛靠方: 1、內賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入(掛靠收入) 貸:其他應付款-掛靠方 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商: 借:其他應付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 掛靠方: 根據開具給被掛靠方的發(fā)票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-12-09 09:50:07
您好,掛靠就是說,本來是子公司的車,掛在別人名下,誰出錢是誰的
2022-02-14 23:02:06
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