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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-04-13 17:48

同學您好,借:研發支出-費用化支出-勞務費,貸:銀行存款

香香 追問

2023-04-13 17:50

老師還用計提嗎?我直接放在費用化支出不寫三級科目可以嗎?

易 老師 解答

2023-04-13 18:00

同學您好,你好,也行的,這種情況也可以

香香 追問

2023-04-13 18:03

老師那月末要結轉到哪里呢

易 老師 解答

2023-04-13 18:11

同學您好,管理費用

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相關問題討論
同學您好,借:研發支出-費用化支出-勞務費,貸:銀行存款
2023-04-13 17:48:39
你好,借研發支出。貸銀行存款。
2023-04-12 11:58:16
同學,你好 借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢 貸:庫存商品——蘿卜 借:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 若由責任人賠償部分損失:假設責任人賠償 借:其他應收款——[責任人姓名] 管理費用 貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢 若有保險賠償:假設保險公司賠付 借:其他應收款——保險公司 營業外支出——非常損失 貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢 若無賠償,損失全部由企業承擔: 借:管理費用 貸:待處理財產損溢——待處理流動資產損溢
2026-05-06 14:23:08
同學您好, 沒有發票,可以付款清單收據正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調增
2023-12-20 14:15:36
借研發支出資本化, 貸原材料, 借庫存商品貸研發支出資本化。
2025-10-23 11:14:41
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