老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問(wèn)
你好,按少的話,重組部分一直無(wú)法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問(wèn)
借:營(yíng)業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫(kù)存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開(kāi)具了發(fā)票,這 問(wèn)
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問(wèn)
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒(méi)有做過(guò)賬的公司當(dāng) 問(wèn)
原材料 盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料,采購(gòu)補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫(kù)存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無(wú)單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師,上個(gè)月做了無(wú)票收入,稅也報(bào)完 ,這個(gè)月客戶需要開(kāi)發(fā)票了,分錄怎么做,那個(gè)這個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)?
答: 你好,紅沖無(wú)票收入的分錄,然后再開(kāi)發(fā)票,按發(fā)票做收入,原來(lái)無(wú)票收入里填寫附屬申報(bào)。
我上個(gè)月申報(bào)了無(wú)開(kāi)票收入,這個(gè)月客戶需要發(fā)票了,我應(yīng)該怎么操作呢
答: 你好,紅沖之前的無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的就可以的。未開(kāi)具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個(gè)月的無(wú)票收入8000元已經(jīng)做完賬務(wù)處理并報(bào)稅,客戶這個(gè)月要求開(kāi)票,開(kāi)票后賬務(wù)處理這塊怎么調(diào)整,具體分錄怎么做呀
答: 你好!沖減無(wú)票收入,確認(rèn)有票收入就可以
老師 上個(gè)月我做了無(wú)票收入 這個(gè)月開(kāi)了一部分發(fā)票 應(yīng)該怎么填寫增值稅申報(bào)表呢
上個(gè)月收到款的時(shí)候已經(jīng)做了無(wú)票收入申報(bào),但是這個(gè)月又開(kāi)了發(fā)票,增值稅要怎么報(bào)呢
老師你好:這個(gè)月我做了無(wú)票收入,進(jìn)行了納稅申報(bào),下個(gè)月再開(kāi)這個(gè)月的發(fā)票,賬務(wù)處理和納稅申報(bào)表要怎么做?





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