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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-04-20 14:10

你好,稅控盤的服務(wù)費(fèi)可以抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)。。未交增值稅貸管理費(fèi)用。

清晴雨寒 追問

2023-04-20 14:11

啥呀這是???

玲老師 解答

2023-04-20 14:20

你好 抵增值稅的分錄  

清晴雨寒 追問

2023-04-20 14:29

一點(diǎn)都不對(duì),你到底會(huì)不會(huì)啊

玲老師 解答

2023-04-20 14:34

你好。抵增值稅就是這個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。您認(rèn)為哪里不對(duì)?可以指出來。

玲老師 解答

2023-04-20 14:35

借記“應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸 管理費(fèi)用

玲老師 解答

2023-04-20 14:37

《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定>的通知》(財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào))規(guī)定,減免增值稅的賬務(wù)處理。對(duì)于當(dāng)期直接減免的增值稅,借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關(guān)科目。

清晴雨寒 追問

2023-04-20 14:59

你內(nèi)個(gè)未交增值稅是什么意思?

玲老師 解答

2023-04-20 15:01

上邊那一個(gè)是打錯(cuò)字了,以最后這個(gè)為準(zhǔn)。

清晴雨寒 追問

2023-04-20 15:01

不是這樣做么,,,,,,,,,

玲老師 解答

2023-04-20 15:08

是的  軟件 上可以這樣做   

玲老師 解答

2023-04-20 15:09

交費(fèi)和抵扣不是一個(gè)分錄 是分二個(gè)分錄寫的    軟件 上可以管理在借方負(fù)數(shù)  

清晴雨寒 追問

2023-04-20 15:12

沒明白,具體應(yīng)該怎么寫分錄?

玲老師 解答

2023-04-20 15:15

付款的時(shí)候借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),480貸銀行480。然后抵扣服務(wù)費(fèi)280就是上面回復(fù)的分錄。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 需要用開票軟件看
2022-06-09 11:46:38
你好,這個(gè)沒關(guān)系啊,你正常抄稅清卡就好了。
2023-06-05 10:45:30
你好,第一個(gè)小規(guī)模填寫主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2022-11-26 10:23:36
借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸銀行存款 抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù) 減免稅款,你看一下你平時(shí)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)吧,不結(jié)轉(zhuǎn)的話可以有余額。
2023-08-16 09:20:23
您好,沖減管理費(fèi)用就可以了,可以全額抵稅
2023-03-31 15:53:17
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