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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-08-16 09:20

借管理費用辦公費,貸銀行存款
抵扣,借應交稅費,應交增值稅減免稅款,
借管理費用、辦公費負數
減免稅款,你看一下你平時進項銷項結轉吧,不結轉的話可以有余額。

cuicui???? 追問

2023-08-16 11:56

如果不結轉進校項稅的話  那個 應交稅費 應交增值稅減免稅款下面一直掛的這個余額  是這樣嗎?

郭老師 解答

2023-08-16 11:57

不是的,是這么做的。

cuicui???? 追問

2023-08-16 11:57

老師 我再請教下如何結轉進項稅 跟銷項稅  這個盤的減免稅款如何結轉呢?

郭老師 解答

2023-08-16 11:59

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費、應交增值稅減免稅款。

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相關問題討論
同學,你好 需要用開票軟件看
2022-06-09 11:46:38
你好,這個沒關系啊,你正常抄稅清卡就好了。
2023-06-05 10:45:30
你好,第一個小規模填寫主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額。
2022-11-26 10:23:36
借管理費用辦公費,貸銀行存款 抵扣,借應交稅費,應交增值稅減免稅款, 借管理費用、辦公費負數 減免稅款,你看一下你平時進項銷項結轉吧,不結轉的話可以有余額。
2023-08-16 09:20:23
您好,沖減管理費用就可以了,可以全額抵稅
2023-03-31 15:53:17
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