某企業是增值稅般納稅人,2021年1月增 值稅留抵稅額3000元 (1)購壁紙一批,取得增值稅專用發票 , 20000元,增值稅26000元。壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售 ,取得含稅收入150000元。(2)購入書包10000個,取得的增值稅專用發票上注明價90000元、增值稅11700元。將其中500個贈送某共建小學其余以每個20元的零售價格全部零售。(3)將本企業空置樓房出租給廣告公司,收取含稅租40000元,該建筑取得于"營改增”之前,該商業企業對此項業務選擇簡易計稅方法計稅。(4)為B食品廠(增值稅-般納稅人)代銷橄欖油,取得零售收入77390元。和B食品廠結賬,支付B食品廠44690元(含稅),取得增值稅專用發票 要求:(1)計算業務(1)和業務(2)可抵扣的進項稅額合計。 (2)計算業務(1)和業務(2)增值稅銷項稅額合計 (3)計算該企業當期應納增值稅

有愛心的身影
于2023-04-21 09:00 發布 ??531次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2023-04-21 09:03
:(1)計算業務(1)和業務(2)可抵扣的進項稅額合計
2600*(1-50%)+11700=13000
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:(1)計算業務(1)和業務(2)可抵扣的進項稅額合計
2600*(1-50%)%2B11700=13000
2023-04-21 09:03:07
你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現在小規模都可以領取專票自開的。 所以 這個可以自己領取的
2020-06-28 16:21:48
你好需要計算做好了發給你
2023-03-01 10:50:43
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
同學,您好。您提供信息是從第(6)開始的。就是只針對這兩個信息計算嗎?
2023-10-07 17:27:51
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2023-04-21 09:04
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2023-04-21 09:05