老師幫我看一下這些東西可以作為研發費用嗎 問
你好,這些是研發過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質的費用就是研發費用的范疇。 指與研發活動直接相關的其他費用,如技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發保險費,研發成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用,知識產權的申請費、注冊費、代理費,差旅費、會議費,職工福利費、補充養老保險費、補充醫療保險費。 答
公司注冊資本1000萬,A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉讓金額多少 b是個人的話,現在按照150/1000*16*20% 答
老師,發票勾選了退稅認證,要自己申請稽核嗎?這個步 問
你好好退稅勾選后,稅務局審核的 答
老師好,應收賬款無法收回轉營業外支出——壞賬損 問
A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 - 行次:第2行“二、應收及預付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答


增值稅稅負率和進項發票有什么關系呢
答: @The 繳納增值稅/不含稅收入 增值稅=銷項-進項
老師 如何計算 知道成本價,想知道賣多少可以達到增值稅稅負率1%,例如進100萬的東西,13萬的進項票13萬,計稅合計113萬 賣多少可以達到增值稅稅負率1% 可以給個計算方式嗎
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,假如知道單位增值稅稅負率控制在多少,那進項發票占收入的比例怎么計算呢?
答: 你好; 你是什么行業的 ; 要看行業判斷 ; 比如你們 應交增值稅= 稅負率 *營業收入 = 銷項稅 - 進項稅; 這樣來計算的
老師你好!銷售五金的,增值稅稅負率是1-3%的,這個什么算企業按這個稅負來交增值稅,我們企業進項票和多,但還是想交點增值稅
老師,增值稅稅負率在1%,合計金額:2052,788.71元?合計稅額:241699.29元,需要195萬左右的進項票,我這計算對嗎
老師:進項占銷項比例=1-增值稅稅負率/增值稅稅率,已知稅負率增值稅率,就可以算出進項占銷項比例,然后就可以用這個比例×開票金額計算出需要認證抵扣的進項稅額?這樣對嗎?
老師,我們公司2月10號放假,所以2月進項票已開的很少,銷售數據也沒出來,3月申報2月增值稅時能不能根據已有的進項發票按增值稅稅負率暫估個無票收入,3月開票后,4月申報3月增值稅時再沖無票收入









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