老師 公司要用固定資產(chǎn)投資其他公司 我需要做提 問
必須做第三方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(固定資產(chǎn)出資,公司法要求作價(jià)公允); 驗(yàn)資報(bào)告現(xiàn)在工商不強(qiáng)制,但投出公司、被投公司做賬、稅務(wù)核查強(qiáng)烈建議做。 二、你要準(zhǔn)備的資料 雙方股東會(huì) / 董事會(huì)決議(同意固定資產(chǎn)對(duì)外投資) 第三方資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告(核心,定出資價(jià)值) 固定資產(chǎn)清單、購入發(fā)票、折舊臺(tái)賬、權(quán)屬證明 資產(chǎn)交割單、移交確認(rèn)單 投資協(xié)議 (可選)驗(yàn)資報(bào)告 三、稅務(wù) & 賬務(wù)提醒 投出方:視同銷售,繳增值稅、企業(yè)所得稅 被投方:憑評(píng)估報(bào)告 + 移交單入賬 答
咨詢下,公司為一般納稅人,有兩張2025年的發(fā)票,要調(diào) 問
第一步:先補(bǔ)做 2025 年 12 月漏記費(fèi)用(把發(fā)票入到去年) 直接在2026 年賬里調(diào),沖減當(dāng)期利潤: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款 / 銀行存款 這筆費(fèi)用在2025 匯算清繳 A105000 第 30 行其他 納稅調(diào)減,減少 2025 年應(yīng)納稅所得額。 第二步:處理去年多交的所得稅 %2B 本次補(bǔ)稅 去年 12 月已計(jì)提 / 繳納的所得稅不動(dòng),不用沖紅 匯算后需要補(bǔ)繳少量企業(yè)所得稅,下周繳納時(shí)做: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 順序安排 先做補(bǔ)記 2025 年費(fèi)用憑證 再做匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅計(jì)提 %2B 繳納憑證 答
高新企業(yè)研發(fā)過程中投入材料,人工,電費(fèi)但未行成合 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,技術(shù)服務(wù)的公司,項(xiàng)目名稱教學(xué)技術(shù)服務(wù)發(fā)票,商 問
教學(xué)技術(shù)服務(wù) → 選:現(xiàn)代服務(wù) → 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) → 技術(shù)服務(wù) 1. 稅收分類編碼 & 開票簡稱 編碼:3040102 技術(shù)服務(wù) 開票名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)教學(xué)技術(shù)服務(wù) 稅率:一般納稅人 6% 2. 快速區(qū)分 是技術(shù)類教學(xué)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)、教學(xué)技術(shù)方案 → 歸研發(fā)和技術(shù)服務(wù)(你這個(gè)就是) 純普通講課、非技術(shù)類培訓(xùn) → 歸生活服務(wù) - 教育服務(wù),不要選這個(gè) 答
老師,圖上紅圈這個(gè)時(shí)間是怎么填的 問
你好,小規(guī)模一般是按季度 答


下列關(guān)于《紅字增值稅專用發(fā)票信息。》正確的是A.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負(fù)數(shù)B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票C.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》只能由購買方申請(qǐng)開具D.使用導(dǎo)入《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》功能時(shí),可以同時(shí)導(dǎo)入多個(gè)信息表電子文件
答: 您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票
增值稅專票(紅字發(fā)票)怎么開
答: 購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開紅字發(fā)票是用家里的空白增值稅專票打印嗎
答: 你好同學(xué),開紅字發(fā)票的話,他也是要占一個(gè)嗯,發(fā)票的號(hào)碼的就相當(dāng)于一張空白的發(fā)票,你要給他打上紅字。








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