老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報關(guān)單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致,那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補償款計入專項應(yīng)付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產(chǎn),據(jù)實繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設(shè)置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,待認證進項稅額作為應(yīng)交稅費的二級科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預(yù)計在一年內(nèi)完成認證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答


公戶已經(jīng)付款,但是對方不開票,到現(xiàn)在直接聯(lián)系不上了,如何把帳調(diào)平?
答: 你好 那么正常入賬,然后轉(zhuǎn)到原材料/成本等科目
我公司去年8月收到個人代開的咨詢費發(fā)票 對方未申報 已經(jīng)入賬了 現(xiàn)在聯(lián)系不上對方公司匯算清繳上月已經(jīng)報了 如果聯(lián)系不上對方 一直未申報 這個應(yīng)該怎么處理
答: 你好,這個需要你們公司代扣代繳個稅。如果沒有就不可以稅前扣除
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:上午好!3月份接帳,現(xiàn)在的問題是。今天開出機器貨款261000元。但這261000客戶已在2022年付清。只是2022年前任會計沒有開票。現(xiàn)在客戶發(fā)現(xiàn)沒有開票現(xiàn)在補開。銀行帳已調(diào)平。現(xiàn)在這個會計憑證不會寫了。怎么寫呢。寫應(yīng)收款不對,款已收。寫預(yù)收款吧。接帳時沒有預(yù)收款科目。都是小公司做帳不規(guī)范。
答: 你好,一般納稅人還是小規(guī)模開的專票嗎?以前的會計收款是怎么做的?
1688店鋪下單付款的怎么關(guān)聯(lián)到對公賬戶,可以開發(fā)票給對方嗎,錢都不是直接打到公戶的,開了發(fā)票,怎么平賬
應(yīng)付賬款已付款,但是沒開發(fā)票,中間的聯(lián)系人聯(lián)系不上了,現(xiàn)在開不出發(fā)票,這個賬怎么處理?
對方公司已經(jīng)注銷,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)我們應(yīng)付款上多付了6000給對方 ,如何平賬呢,直接借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款嗎?附件是什么呢
老師,如果之前我們家跟客戶簽訂了購銷合同,但是因為貨物一直沒有送到客戶手中,現(xiàn)在客戶不要了,要求我們把已支付的款項退還到對方公帳上,這個是可以的對吧?




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尒蕏傢 追問
2023-04-28 09:29
王超老師 解答
2023-04-28 09:34
尒蕏傢 追問
2023-04-28 09:34
王超老師 解答
2023-04-28 09:35