老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


請問老師,銀行分別付了增值稅,附加稅,社保,我做憑證的時候,可以就做一張憑證嗎,比如借:應交稅費-增值稅 100,管理費用-社保 200 銀行存款300 ,但是銀行存款不是一筆付的,是一個付的,銀行存款是可以寫合計數嗎
答: 你好 ;? 可以寫合計金額的; 可以的?
老師繳納增值稅的一定要計提嗎?還是直接憑扣款憑證做 借 應交稅費-應交增值稅 稅金及附加 貸:銀行存款?
答: 附加需要計提的哈,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到發票,應該做 借 管理費用 貸 銀行存款但是不小心做成了借 管理費用 應交增值稅進項稅貸 銀行存款本月應該怎么調整這個憑證
答: 你好,根據你的描述,調整分錄是 借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額










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