老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


你好老師,借款300萬,2016年下發的法院判決書,到2023年一直未收回,之前一直在其他應收掛賬,今年做壞賬處理,能在以前年度損益過渡一下,直接進入未分配利潤嗎,相當于沒有在稅前扣除
答: 您好,直接進入未分配利潤嗎,相當于沒有在稅前扣除——可以的。
老師,我單位是小企業會計準則,我有一筆2021年的應收款105萬,2023年剛協商一致收回來85萬,其余20萬放棄無法收回了,我在賬務上怎么處理借: 營業外收入-壞賬20貸: 應收賬款20借: 利潤分配-未分配利潤20貸: 營業外支出-壞賬損失還是通過“以前年度損益調整”科目過度一下
答: 你好,借、營業外支出、貸、應收賬款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,上一年年度的所得稅 沒有計提,我可不可以直接通過,借以前年度損益調整貸銀行存款 然后結轉以前年度損益調整進入利潤分配-未分配利潤里面
答: 可以的,可以這么做的。
老師好,做內帳,發現去年有一筆收入沒入賬,現在補做如下分錄,對嗎?謝謝1.借:銀行存款 貸:以前年度損益調整2. 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
1.因企業一直在虧損狀態,前幾任會計的本年利潤,年底一直未轉入“利潤分配-未分配利潤”內,現收到以前年度的費用發票如何進行賬務處理?2.以前年度應付職工薪酬多計提了,本年度如何沖減調賬!
檢查發現,之前會計未將2023年的費用票金額大概5000多入賬,我直接做在2024年1月份賬務,借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款 可以嘛,之前走的是其他應付款





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