

老師, 增值稅認(rèn)證抵扣留抵的做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1468.25 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1468.25,那下次抵扣的時(shí)候還需要做賬嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1468.25,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
答: 為啥在這個(gè)科目循環(huán)呢?
老師,咨詢下,現(xiàn)在高企不是有個(gè)制造業(yè)5%增值稅抵減么,我這個(gè)月實(shí)際抵扣額有20W,所以做借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減?20W?貸:其他收益20W;現(xiàn)在應(yīng)納稅額5W,則做借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5W,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅5W;借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅5W??貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減??5W;這樣的話應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減?的余額借方15W,并且我的增值稅報(bào)表的免稅報(bào)表上也有15W,那我的應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目么
答: 你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),要不會(huì)一直掛著。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí) 借方:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方:應(yīng)付賬款-A公司月底計(jì)提 當(dāng)月增值稅的時(shí)候 借方: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅實(shí)際勾選抵扣時(shí)借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額次月實(shí)際繳納上月增值稅時(shí)借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方:銀行存款以上 進(jìn)項(xiàng)稅的業(yè)務(wù)分錄對(duì)嗎?
答: 你好; 你還要做; 進(jìn)項(xiàng)稅和 銷項(xiàng)稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個(gè)繳納分錄不對(duì)哦 ; 你銷項(xiàng)稅是好多 了進(jìn)項(xiàng)稅好多的?







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王雁鳴老師 解答
2023-04-30 20:27