老師,公司購(gòu)入一地磅實(shí)付50000元,其中進(jìn)項(xiàng)稅額5752.21元,對(duì)方開票金額含稅56500元,進(jìn)項(xiàng)稅額是6500元,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)多余的部分轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是什么?

小雨
于2023-05-04 12:15 發(fā)布 ??634次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-05-04 12:16
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-04 12:16:00
貸款利息 銀行可以開專票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-03-25 17:08:35
您好,這個(gè)是可以的,可以職業(yè)的
2023-10-07 13:26:36
不可以
給客戶報(bào)銷的屬于招待費(fèi),招待費(fèi)不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
你好,是的,你說(shuō)的很對(duì),現(xiàn)在是9%,這可能是個(gè)老題
2020-06-13 14:50:55
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2023-05-04 12:33
樸老師 解答
2023-05-04 12:41
小雨 追問(wèn)
2023-05-05 10:50
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2023-05-05 10:56