

師請問在21年12月支付業(yè)務(wù)費(fèi)沒有票,估到管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,22年7月才收到票,收到票的分錄要怎么做
答: 同學(xué)你好 暫估的話一般是 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣
老師請問在21年12月支付業(yè)務(wù)費(fèi)沒有票估到管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,22年7月才收到票,收到票的分錄要怎么做
答: 金額低于5000都直接做在22年的管理費(fèi)用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,?已付款,并收到發(fā)票,但我不想入費(fèi)用這個月,我可以掛,借其他應(yīng)付,貸銀行存款嗎?下月我想做費(fèi)用就入,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付 可以嗎
答: 您好,是可以這樣做的,可以的








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福鋒 追問
2023-05-05 14:40
樸老師 解答
2023-05-05 14:48
福鋒 追問
2023-05-05 15:25
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2023-05-05 15:36
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2023-05-05 16:53
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2023-05-05 16:55
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2023-05-05 17:04
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2023-05-05 17:09
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2023-05-05 17:16