老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師好,提前預付了一筆貨款1000,幾天后收到票了,但是發票開的1000.2,多開了0.2,我們入庫單也是根據發票金額入的,相差的2角錢怎么處理
答: 轉營業外收入 即可
內賬,假如收到的多開發票退回的金額怎么入賬,假如前期對方多開了幾佰元的發票,我們如果按開票金額支付了貨款,后來對方將多收的貨款轉給了我們,我們這邊內賬怎么處理?
答: 你好 借 銀行存款 貸 營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在金蝶系統里,應收應付模塊里,收款單里錄了今天收到的客戶預付款,等后期我公司發貨了,開票了,怎么把之前錄的預付款這筆錢和開票的對應上
答: 同學你好 開票之后做收入就可以了 借預收賬款 貸主營業務收入 貸銷項





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