您好,銷售商品的分錄記成了 借 應(yīng)付賬款2萬 ,貸主營業(yè)務(wù)收入、銷售稅額 本來應(yīng)該是借 應(yīng)收賬款2萬元,用錯(cuò)了科目 跨年后,期初余額 應(yīng)付賬款2萬寫負(fù)數(shù)對嗎? -20000嗎?

標(biāo)致的春天
于2023-05-06 12:29 發(fā)布 ??337次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
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具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
借應(yīng)收賬款
貸應(yīng)付帳款
做這個(gè)就行
正數(shù)
2023-05-06 12:32:29
你好,咱先根據(jù)賬上這些情況找到原因,然后針對這個(gè)原因調(diào)整,比如少記了收入,咱就把收入不記上。
2023-04-27 17:30:01
1.總包代發(fā)工資到勞務(wù)公司農(nóng)民工賬戶由于總包公司代發(fā)工資,但這筆款項(xiàng)實(shí)際上是你們公司應(yīng)付給勞務(wù)公司的工資款項(xiàng),因此你們公司并不直接產(chǎn)生對總包的應(yīng)收賬款(工資部分)。如果你們公司已經(jīng)計(jì)提了這筆工資費(fèi)用:借:勞務(wù)成本(或類似科目,代表你們應(yīng)付給勞務(wù)公司的工資)貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司當(dāng)總包公司代發(fā)工資時(shí)(假設(shè)你們收到了總包公司的通知或確認(rèn)):借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司(工資部分)貸:其他應(yīng)付款-總包代發(fā)工資但你們并沒有實(shí)際的銀行存款流入,因?yàn)楣べY是直接支付給農(nóng)民工的。
2.我們開總的工程票給總包(包含工資金額)當(dāng)你們開具發(fā)票給總包時(shí):借:應(yīng)收賬款-總包(全額,包括工資和材料款)貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
3.勞務(wù)公司給我們代開票(開票給我們,他們申報(bào)個(gè)稅)假設(shè)勞務(wù)公司已經(jīng)為你們代開了發(fā)票,并且你們需要確認(rèn)這筆勞務(wù)成本:借:勞務(wù)成本(或類似科目,金額與勞務(wù)公司發(fā)票一致)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額,如果發(fā)票是增值稅發(fā)票)貸:其他應(yīng)付款-勞務(wù)公司(發(fā)票金額)
4.總包回款(因?yàn)楣べY已經(jīng)發(fā)到勞務(wù)公司農(nóng)民工賬戶了)當(dāng)總包公司回款時(shí):借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-總包(全額,包括工資和材料款)你們需要向勞務(wù)公司支付工資和可能的勞務(wù)費(fèi)用:借:其他應(yīng)付款-勞務(wù)公司(工資和勞務(wù)費(fèi)用總和)貸:銀行存款如果之前還有“其他應(yīng)付款-總包代發(fā)工資”的掛賬,你們也需要結(jié)清它:借:其他應(yīng)付款-總包代發(fā)工資貸:銀行存款(或可能沖減其他應(yīng)付款-勞務(wù)公司,如果之前掛賬的是勞務(wù)公司)
2024-05-08 10:59:57
借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2022-01-21 11:20:59
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