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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-05-07 23:50

同學(xué)您好,不可以,以前師付交的不對吧

易 老師 解答

2023-05-07 23:50

計提時

借:管理(銷售)費用等科目--工會經(jīng)費

貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費

實繳時

借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費

貸:銀行存款

返還時

借:銀行存款

貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,不可以,以前師付交的不對吧
2023-05-07 23:50:33
計提時,你需要記錄憑證:借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-工會經(jīng)費。具體的做法是:首先,在總賬中以管理費用的科目登記借方金額;其次,將同等金額拆分到“應(yīng)交稅費”和“工會經(jīng)費”中去,在記賬憑證上記錄貸方兩項;最后,在管理費用的明細(xì)賬中,登記應(yīng)交稅費、工會經(jīng)費兩項的借方金額,以及科目編碼。
2023-02-28 17:20:48
你好是的是借管理費用,貸應(yīng)交稅金,
2019-07-08 13:42:17
您好,那您看對方是否能退回多繳納?
2022-04-06 09:46:58
交給國家工會總會了。
2022-03-28 16:34:01
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