老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


您好老師,我們買桶裝水開的專票,比如付款100,借:應付賬款100 貸:銀行存款100;開了100.01得專票,借:費用100.01 貸:應付賬款100.01,這多的0.01我們轉入營業外收入可以嗎?貸:應付賬款 -0.01貸:營業外收入 0.01
答: 您好,這個是可以的,沒問題的
公司固定資產舊車置換新車賬務處理:出售舊車借:固定資產清理累計折舊貸:固定資產借:應付賬款貸:固定資產清理營業外收入購買新車借:固定資產貸:應付賬款借:應付賬款貸:銀行存款公司將舊車置換新車如何進行入賬處理?出售舊車時應該在"固定資產清理清理"科目進行結轉我想問下老師,舊車置換新車的賬務處理中,營業外收入是怎么計算的?
答: 還好你這個營業外收入不對。借應付賬款貸固定資產清理應交稅費。 第二步,做這個分錄,然后最后一步,把固定資產清理余額結轉到營業外收支里面。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,收到100元,已做 借:銀行存款 100,貸:應收賬款 100,但后面確認多收了20元,且20元不退回,這20元轉營業外收入如何寫分錄?
答: ?您好,這個借 銀行存款貸 營業外收入20?








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