

請(qǐng)問(wèn)老師,我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,賬上本年發(fā)生信用減值損失是-3000,原來(lái)計(jì)提所得稅的時(shí)候,做的遞延資產(chǎn),那現(xiàn)在匯算調(diào)整后,繳納的帳還要沖遞延資產(chǎn)嗎?怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好,您是遞延資產(chǎn)調(diào)增,并且繳納所得稅費(fèi)用了嗎?
老師,打擾您,請(qǐng)問(wèn)我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在匯算清繳時(shí)調(diào)增后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅能不能直接在今年計(jì)提所得稅,不用以前年底損益 可以不?
答: 可以的,可以這么做。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年12月沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅,,1月怎么做分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 你好,可以補(bǔ)計(jì)提的借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


