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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-10 17:55

借庫存商品,貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整,
貸利潤分配未分為利潤
匯算清繳,納稅調增

SinTan 追問

2023-05-10 17:59

匯算清繳,納稅調增,具體是在哪個表哪一項調,是在A1000000中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)里面的營業成本直接減多結轉的金額嗎?

SinTan 追問

2023-05-10 18:00

這是原本金額(里面包含多結轉的19200)

郭老師 解答

2023-05-10 18:01

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

SinTan 追問

2023-05-10 18:06

...是這樣嗎?

SinTan 追問

2023-05-10 18:08

還有一個問題,現在第一季度的報表是正常的正數(發票回來了入賬了),那我還需要做這個分錄嗎?
借:庫存商品,貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤
如果要做上訴分錄,那我這個月是不是還得再繼續結轉一次這個金額

郭老師 解答

2023-05-10 18:08

賬載金額填寫多結轉的就可以的,稅收金額不用填寫,然后調增它就會有金額的。

SinTan 追問

2023-05-10 18:14

還有一個問題,現在第一季度的報表是正常的正數(發票回來了入賬了),那我還需要做這個分錄嗎?
借:庫存商品,貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤
如果要做上訴分錄,那我這個月是不是還得再繼續結轉一次這個金額

郭老師 解答

2023-05-10 18:27

你好
具體的啥業務的

SinTan 追問

2023-05-11 09:13

商貿設備銷售。

郭老師 解答

2023-05-11 09:18

你之前做了入庫,然后結轉了成本,這個月發票到了,借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調整,
然后再做發票的借庫存商品,
貸應付賬款
借以前年度損益調整貸庫存商品

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相關問題討論
借庫存商品,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配未分為利潤 匯算清繳,納稅調增
2023-05-10 17:55:06
在匯算清繳時,為了使報表平衡,可以將貸方的"本年利潤"與庫存商品的借方分別調整,將其中一項調整為負數,另一項調整為正數,以抵消紅字的報表不平。比如,本年總利潤為10000元,年末報表不平,我們可以將本年利潤調整為 -10000 元,將庫存商品調整為 10000 元,以使報表平衡。 拓展知識: 匯算清繳是會計準則規定的報表處理規范,作為會計機構必須遵守的基本原則之一。匯算清繳規定,在結轉損益前,會計機構應對賬戶余額進行調整,使報表在本年和未來年度均保持平衡,并藉此避免出現報表不平的情況。
2023-03-06 12:36:47
匯算清繳中應納稅所得額為負數,一般來說是因為納稅人預繳稅款時交多了。遇到這種情況可以申請退稅,或者留待以后年度抵減。如果不申請退稅,需要在下一年度繳稅時填寫《多繳稅款抵交應納稅款表》,申請抵減。
2023-05-10 17:48:43
你好,這個具體的是什么業務的?視同銷售嗎?
2022-11-30 11:28:22
你好; 負數了。 是什么原因的; 正常庫存是不會負數的; 你少入庫或者 多出庫了嗎?
2023-05-10 17:39:35
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