咨詢下,公司支付了股東的報(bào)銷款(保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,含車船 問(wèn)
你好,有保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票就可以! 這個(gè)不算應(yīng)納稅稅額 答
請(qǐng)教一下,員工23年入職,但是沒(méi)有簽訂合同,到25年的 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)完全可以 告的 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,匯算清繳時(shí)這張 問(wèn)
您好,如果沒(méi)有數(shù)據(jù)的話,就不用填了 答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬(wàn)元成本,庫(kù)存少計(jì)7 問(wèn)
同學(xué),你好 那就是沖銷25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫(kù)存補(bǔ)入賬 直接做到本年 答


甲公司為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的商品,發(fā)出原材料價(jià)值500萬(wàn)元,以銀行存款支付加工費(fèi)200萬(wàn)元、增值稅稅額為26萬(wàn)元、消費(fèi)稅稅額為30萬(wàn)元,該加工商品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。則收回商品時(shí)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的金額為()萬(wàn)元。
答: 增值稅作為可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅均應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的借方,因此“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的金額=26+30=56(萬(wàn)元)。
納稅人將應(yīng)稅消費(fèi)品用于換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料、投資入股和抵償債務(wù)等方面,消費(fèi)稅應(yīng)按納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù),增值稅按平均售價(jià)作為計(jì)稅依據(jù),那收入呢?賬務(wù)處理借:長(zhǎng)期股權(quán)投資、原材料、應(yīng)付賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 平均售價(jià)?還是同類應(yīng)稅消費(fèi)品最高售價(jià)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)按平均售價(jià)計(jì)算
答: 同學(xué)你好,按照該批商品的合同不含稅價(jià)格確認(rèn)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
加工一批從價(jià)應(yīng)稅消費(fèi)品,發(fā)出材料的成品68000,加工費(fèi)17000,消費(fèi)稅稅率15% 如何計(jì)算增值稅與消費(fèi)稅
答: 同學(xué)您好!問(wèn)題正在回復(fù)中,請(qǐng)稍等!









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呆萌的雪碧 追問(wèn)
2023-05-12 15:27
桂龍老師 解答
2023-05-12 15:30