老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


老師,福利費(fèi)幾個科目?有管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)付職工福利費(fèi)嗎?還有什么福利費(fèi)?
答: 還有銷售費(fèi)用的福利費(fèi)
職工福利費(fèi)做分錄,借管理費(fèi)用—工資及福利費(fèi)—福利,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。 是這樣的嗎還是說借方就是管理費(fèi)用—福利費(fèi)呢
答: 你好,借管理費(fèi)用福利費(fèi),借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)就可以不用分的那么詳細(xì)。 工資的時候借管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么不是應(yīng)付福利費(fèi)?
答: 你好,現(xiàn)在的應(yīng)付福利費(fèi)并入應(yīng)付職工薪酬核算了。





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小魚兒 追問
2023-05-15 10:03
小林老師 解答
2023-05-15 10:39