老師好!我們公司在去年12月開(kāi)了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問(wèn)什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過(guò)12萬(wàn),應(yīng)交 問(wèn)
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開(kāi)一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問(wèn)
你好,只要這個(gè)新的公司和原來(lái)的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷(xiāo)售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答


一般納稅人企業(yè),22年錄入到低值易耗品了,現(xiàn)在 23年5月 先調(diào)整到固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)固定資產(chǎn)入賬日期應(yīng)該調(diào)整到什么時(shí)候
答: 你好 是按增加的次月折舊這個(gè)時(shí)間?
老師,公司過(guò)年前購(gòu)買(mǎi)的年花年桔,費(fèi)用360元沒(méi)發(fā)票的,該怎么入賬?入固定資產(chǎn)低值易耗品嗎?
答: 你好 你可以讓對(duì)方開(kāi)收據(jù)給你們的。 這些東西買(mǎi)來(lái)是年會(huì)要用的嗎? 對(duì)方是個(gè)人銷(xiāo)售給你們的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,客戶就只給我,固定資產(chǎn)的金額 5萬(wàn),存貨金額9.8萬(wàn),低值易耗品的金額6000元,然后預(yù)收到款的金額20萬(wàn),沒(méi)有確認(rèn)的收入也是20萬(wàn),銀銀存款的金額5.8萬(wàn),微信的金額39000,這個(gè)做為期初數(shù),我要怎么來(lái)錄期初才會(huì)平
答: 一、固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 50000 貸:實(shí)收資本 / 未分配利潤(rùn)等(具體根據(jù)實(shí)際情況確定對(duì)應(yīng)科目)50000 二、存貨 借:庫(kù)存商品等(根據(jù)存貨具體類型確定科目)98000 貸:實(shí)收資本 / 未分配利潤(rùn)等(具體根據(jù)實(shí)際情況確定對(duì)應(yīng)科目)98000 三、低值易耗品 借:低值易耗品 6000 貸:實(shí)收資本 / 未分配利潤(rùn)等(具體根據(jù)實(shí)際情況確定對(duì)應(yīng)科目)6000 四、預(yù)收賬款 借:銀行存款 / **存款等(具體根據(jù)實(shí)際情況確定科目)200000 貸:預(yù)收賬款 200000 五、銀行存款和**余額 借:銀行存款 58000 借:其他貨幣資金 — **存款 39000 貸:實(shí)收資本 / 未分配利潤(rùn)等(具體根據(jù)實(shí)際情況確定對(duì)應(yīng)科目)97000 這樣錄入期初數(shù)后,資產(chǎn)和負(fù)債及所有者權(quán)益兩邊的總額相等,賬務(wù)會(huì)平衡









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ll?ll?笑??著??就??哭 追問(wèn)
2023-05-15 12:07
玲老師 解答
2023-05-15 12:12