

報印花稅時,如下圖采購合同我是按(進項 銷項)*0.0003算出來的計稅金額,因為銷方為個人,所以就用進項發票不含稅金額*0.0003=1119517.27*0.0003,增加 一行,報承攬合同時,因這我公司有廣告制作,但是這部分進項已經包含在采購合同的進項里,在單獨增加一行報承攬合同是不是就重復申報了?但是廣告制作費應該在承攬合同里申報吧,用把采購合同廣告費進項那部分金額從采購合同的計稅金額里減去嘛
答: 你好,廣告費進項,需要按加工承攬合同稅目申報。 買賣合同,是按正常購銷金額申報?
老師:如果進項發票上不含稅金額是成本類的,有記賬期限嗎?是否還是當年記當年的?
答: 您好, 這個沒有入賬期限的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我手上有進項發票,然后想知道能可以開出多少發票,我應該怎么算 不含稅金額:14075263.31,稅額:1333465.64,含稅金額:15408728.95
答: 新年好,這里的增值稅稅負率是控制在多少呢??










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2023-05-16 19:06
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