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光玄月
于2023-05-16 19:47 發布 ??389次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2023-05-16 19:56
您好,在5月份申報的時候繳稅
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4月份已經產生了附加稅,應該什么時候繳納?
答: 您好,在5月份申報的時候繳稅
我們公司是建筑行業,3月份在外地已經預繳了跨區域的增值稅、附加稅和企業所得稅,4月份申報的時候應該在哪些表和哪幾行把填寫相應預繳的稅款數啊?
答: 首先啊,你這個增值稅和所得稅的報表里發出來一下。然后附加稅的話不用單獨填,因為附加稅你本身就是用了抵了之后的增值稅去算的,就不存在再抵扣的問題了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月份做11月份已經繳納的附加稅,憑證上為什么要先計提再繳納啊?
答: 你好 11月份集體 12月份繳納
老師,對于1月2月份附加稅減半征收的退稅賬務處理怎么做?3月份正式發通知,1月2月已經計提了,1月份的附加稅已經繳納了
討論
8月份作廢3月份已經開具的增值稅發票。那么4月已經繳納的增值稅+附加稅+印花稅 會自動退回企業碼?
老師,請問下4月份退回1月份繳納優惠政策附加稅,分錄應該怎么做?
5月及6月做賬的時候已繳納了附加稅(例如城建稅,教育附加,地方教育附加)。在季度申報的時候小規模納稅人 未超45萬。 城建稅減半征收,教育附加及地方教育附加 減免稅。 那這個已繳納的附加稅 申報時 要 填寫本期應退稅額吧
老師看下三月份收到的稅控盤發票, 申報表附表4錄入抵扣了, 第一個圖是申報3月份的截圖, 抵扣280應該繳納8045.19才對, 但是4月份實際繳納了沒抵扣的金額8325.19, 所以第二個圖實際繳納8325.19, 這樣有個多繳負數-280 怎么調整申報10月份的時候?在23行填280??這樣就把多繳納的280減去了是嗎,?那申報3月份的時候,?你看看主表里面23行已經有280元了????,申報10月份時候在23行再填寫280??會不會沖突呢當時3月份都正常提交的,為什么扣稅的時候還是按照沒抵扣的金額繳納的稅呢?8325.19?,
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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