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林燁
于2017-12-17 14:07 發布 ??6000次瀏覽
老王老師
職稱: ,中級會計師
2017-12-17 14:10
您好,業務招待費在所得稅前扣除有比例的,超過比例了,就要納稅調增,就是減少業務招待費,增加利潤,就叫調增。一般比例是收入的千分之五,或者業務招待費的60%,哪個小按哪個在所得稅前扣除。超出的部分都要納稅調增。
林燁 追問
2017-12-17 14:12
那調節器增具體分錄和業務是如何做的,他是增加所得稅的是嗎
老王老師 解答
2017-12-17 14:14
您好,具體調增利潤是不用做分錄的,只是調表不調賬,直接調整企業所得稅申報表就行。是增加所得稅。
2017-12-17 14:55
老師在職們的學習中經常出現調表不調帳,這個是每個月調節器的還是匯算清繳的時侯調的
2017-12-17 14:58
您好,一般是匯算清繳的時候調整的。
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業務招待費調增怎么填?
答: 你好,就填寫實際發生多少,然后稅務允許扣除的標準是多少?然后他差異就自動調整了。
老師您好,業務招待費開不了票怎么解決,我們屬于煤炭貿易
答: 好,你們能取得餐飲的發票嗎?或者是超市那邊消費的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
不是公司的員工買的吃的東西和喝的東西是不是做業務招待費
答: 你好,不是公司的員工買的吃的東西和喝的東西做業務招待費
沒看懂業務招待費調增什么意思
討論
為什么業務招待費20+90*40%=56 是乘以百分之40
方案二業務招待費怎么算的
公司購進用于銷售的酒類商品 后來用作的業務招待費 怎么處理
老師,業務招待費零介點0.0083是怎么算來的?有什么意義啊?
老王老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.98 解題: 6113 個
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林燁 追問
2017-12-17 14:12
老王老師 解答
2017-12-17 14:14
林燁 追問
2017-12-17 14:55
老王老師 解答
2017-12-17 14:58