女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2017-12-17 14:10

您好,業務招待費在所得稅前扣除有比例的,超過比例了,就要納稅調增,就是減少業務招待費,增加利潤,就叫調增。一般比例是收入的千分之五,或者業務招待費的60%,哪個小按哪個在所得稅前扣除。超出的部分都要納稅調增。

林燁 追問

2017-12-17 14:12

那調節器增具體分錄和業務是如何做的,他是增加所得稅的是嗎

老王老師 解答

2017-12-17 14:14

您好,具體調增利潤是不用做分錄的,只是調表不調賬,直接調整企業所得稅申報表就行。是增加所得稅。

林燁 追問

2017-12-17 14:55

老師在職們的學習中經常出現調表不調帳,這個是每個月調節器的還是匯算清繳的時侯調的

老王老師 解答

2017-12-17 14:58

您好,一般是匯算清繳的時候調整的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,就填寫實際發生多少,然后稅務允許扣除的標準是多少?然后他差異就自動調整了。
2023-10-26 10:58:46
好,你們能取得餐飲的發票嗎?或者是超市那邊消費的?
2022-02-11 10:04:45
你好,這個沒有問題的,學員
2022-01-18 23:25:41
你好,不是公司的員工買的吃的東西和喝的東西做業務招待費
2022-01-14 18:09:11
都是招待費 沒有區別了 叫法不同。
2021-11-07 11:09:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...