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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-24 15:09

你好,借固定資產這個是100%,你不能分開兩個來做,然后貸方銀行存款和長期應付款可以。

瀟瀟 追問

2023-05-24 15:16

那我固定資產的二級科目,都是融資租入的固定產 嗎

郭老師 解答

2023-05-24 15:17

對的,是的,最好寫固定資產的名字。

瀟瀟 追問

2023-05-24 15:22

好的,我們這個里面還有土建施工的部分,我先是計了在建工程,最后也都是一并轉入:固定資產---融資租入的固定資產 是這樣嗎,是不是融資比例超過30%后,就全部按融資租入的固定資產這個二級科目計了

郭老師 解答

2023-05-24 15:24

啊,這個是一塊的嗎?如果一塊的。

瀟瀟 追問

2023-05-24 15:31

是的,我們這是個項目,里面設備款占了70%,施工費占了30%,最終合起來是一個固定資產,但我們是給設備融資

瀟瀟 追問

2023-05-24 15:34

或者就不用記在建工程了,這塊一開始就計入:固定資產---融資租入的固定資產,但這樣的話,這塊的稅費是9%

郭老師 解答

2023-05-24 15:34

在建工程就可以到完工一塊轉固定資產里面,都屬于這個固定資產,你不用分開做。

瀟瀟 追問

2023-05-24 16:32

這樣做:1、自有資金購進設備;借:在建工程  應交稅費--增值稅(進項)貸:銀行存款(20%自有資金支付)長期應付款(80%融資租賃);2、完工后結轉;借:固定資產---融資租入固定資產   未確認融資費用(利息),那這塊貸方是什么,怎么做

郭老師 解答

2023-05-24 16:34

貸長期應付款和在建工程。

瀟瀟 追問

2023-05-24 16:42

這貸長期應付款的話,里面就含稅了,這塊規定只是本息啊

郭老師 解答

2023-05-24 16:45

你好,做長期應付款是因為你有未確認融資費用,做在建工程是固定資產對應的那一部分。

瀟瀟 追問

2023-05-24 16:54

貸在建工程的話,那第2步的,長期應付款的金額就是不夠的

瀟瀟 追問

2023-05-24 16:55

我知道你說的那種理論上的,您要不把分錄直接給我寫上好了

郭老師 解答

2023-05-24 16:59

借在建工程115
應交稅費、應交增值稅進項,
貸銀行20
長期應付款100
借固定資產115
未確認融資費用5
貸、長期應付款、5
在建工程115

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相關問題討論
同學你好 計入融資租入固定資產
2022-01-10 15:46:51
我知道 但請問怎么清零,就算借貸互相結轉,它金額也是不一樣的
2023-08-05 10:20:23
借:銀行存款 借:未確融次租賃費用 貸:長期應付款 每月還款時 借:長期應付款 借:財務費用-利息 貸:銀行存款 貸:未確認融資費用
2020-10-13 11:31:58
你好 你把他當作待攤費用來看 先在借方,后面,按期進入費用......
2019-08-22 19:17:44
但是我之前首付款已經付了啊 次月首付款發票才回來
2022-03-21 11:21:55
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