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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-05-25 10:07

你好; 沒有計提; 那你收入是含稅做的金額嗎 ? 才好判斷調(diào)增科目的  

面面 追問

2023-05-25 10:08

收入是含稅做的金額

meizi老師 解答

2023-05-25 10:09

你好; 那你做;  借 以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 這樣來做賬哈 ;    

面面 追問

2023-05-25 10:10

以前年度損益調(diào)整   軟件上好像沒有這個科目

meizi老師 解答

2023-05-25 10:12

你小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個; 你做 借利潤分配-未分配利潤 貸  ’ 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 這樣來做賬哈 ;    

面面 追問

2023-05-25 10:15

嗯 這樣做完后,財務(wù)報表不平掉 我原來也是這樣做

meizi老師 解答

2023-05-25 10:16

你好; 是的;勾稽關(guān)系會有這個差異金額哈   

面面 追問

2023-05-25 10:17

這樣不影響嗎?

meizi老師 解答

2023-05-25 10:20

期初會影響的;但是報表 期初一般改不了哈  (財務(wù)軟件里面   )

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相關(guān)問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,學(xué)員,這個沒問題的
2022-10-29 13:07:50
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
同學(xué) 你好 如果沒有進(jìn)項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
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