累計預扣預繳應納稅所得額需要四舍五入后再進行 問
你好,不用管,直接計算下一步 答
老師,我們不是商貿公司,一般納稅人,只涉及銷售費用 問
您好,首先銀行的不會出現負數,負數就表示有些不應該記入銀行存款科目,做賬的時候卻計入了銀行的科目 答
2024暫估費用,2025年5月發票未到調增了,請問暫估什 問
你好,這筆費用到底有沒有發票呢?或者說這筆費用是真實發生的費用嗎? 答
三方代付款協議稅務不認可是嗎 問
同學,你好 三方代付款協議稅務是認可的,只要協議真實、合法且符合“第三人代為履行”原則,稅務機關不會僅因付款方與合同主體不一致而否定其效力。 答
老師,固定資產明細賬,不用寫本月合計/ 本年累計嗎? 問
你好放學有增加的需要填寫本月和本年累計數字 答


想請教一下匯算清繳有一個公司因為沖紅導致營業收入為負購買網盾的會計分錄借管理費用貸銀行行存款是嗎
答: 購買U盾那個是對的。收入是負數,那你正常填寫一下,要是不通過去大廳申報。
想請教一下匯算清繳有一個公司因為沖紅導致營業收入為負的怎么處理呢?紅沖原因:2022 客戶未付款,貨物是軟件,軟件授權終止,22年有其他正常營業收入,只是沖紅后導致總數為負了
答: 您好,匯算清繳收入是看權責發生制,與是否收款無關,不是未付款就不確認收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
匯款因為賬號戶名不一致導致退回,分錄可以直接寫成借銀行存款 貸銀行存款嗎
答: 分錄可以直接寫成借銀行存款 貸銀行存款
親我想請教一下,公司購買的樣品,員工內部購買可以這樣做賬嗎。購買樣品 借:銷售費用-樣品費 貸:銀行存款 員工內購 借:銀行存款 貸:銷售費用-樣品費(紅字)
親我想請教一下,公司購買的樣品,員工內部購買可以這樣做賬嗎。購買樣品 借:銷售費用-樣品費 貸:銀行存款 員工內購 借:銀行存款 貸:銷售費用-樣品費(紅字)
收到銀行利息分錄為:借銀行存款 借財務費用-利息(紅字),收到工會返回經費分錄為:借銀行存款,借管理費用-工會經費(紅字)對嗎?
我想問一下19年我做錯了一筆分錄,沒有收到票,我做了借:管理費用 貸銀行存款,這個可以今年調整嗎?改成借:管理費用負數,貸銀行存款負數,然后再借:應付賬款貸銀行存款呢





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