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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-29 14:49

你好,什么原因有差異的?是沒有來得及做收入嗎?

小魚兒 追問

2023-05-29 15:14

不是,期初的時候錄入就是錯誤的

郭老師 解答

2023-05-29 15:16

那你這個期初是哪里來的?內(nèi)賬還是外賬?

小魚兒 追問

2023-05-29 15:22

內(nèi)賬,我才接手這個公司的帳,很多問題

郭老師 解答

2023-05-29 15:23

那你用利潤分配為這點(diǎn)來做,借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。

小魚兒 追問

2023-05-29 15:46

我可以這樣把他的庫存調(diào)出來嗎?

郭老師 解答

2023-05-29 15:46

固定資產(chǎn)清理是什么的?

小魚兒 追問

2023-05-29 15:51

因為我這個是沒有設(shè)置“待處理財產(chǎn)損溢”科目

郭老師 解答

2023-05-29 15:52

直接借管理費(fèi)用帶庫存商品就是了。

小魚兒 追問

2023-05-29 15:53

軟件公司讓我找找一個一級科目增加的待處理財產(chǎn)損溢,但你說的這個那你用利潤分配為這點(diǎn)來做,借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。我沒有理解

郭老師 解答

2023-05-29 15:56

跨年了,跨年的用利潤分配,未分配利潤和你當(dāng)年做管理費(fèi)用是一樣的。

小魚兒 追問

2023-05-29 16:01

直接沖銷嗎,沒有懂呢

郭老師 解答

2023-05-29 16:04

這是當(dāng)年的還是跨年的,直接沖就可以的,你沒有待處理財產(chǎn)損益,不要做了這一個,你做了固定資產(chǎn)清理,這個不對,你處置固定資產(chǎn)的時候才做這一個。

小魚兒 追問

2023-05-29 16:16

跨年了,這樣要怎么做

郭老師 解答

2023-05-29 16:17

跨年了,按照我上面寫的那個未分配利潤

小魚兒 追問

2023-05-29 16:23

借未分配利潤 貸庫存商品

郭老師 解答

2023-05-29 16:24

對的,是的,是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好,什么原因有差異的?是沒有來得及做收入嗎?
2023-05-29 14:49:54
您好,這個的話,你的意思是現(xiàn)在這倆差額,金額也不知道多少是吧
2024-07-05 14:42:33
你好,建議 2019年的原材料正常入賬,計入原材料。對于以前幫外商加工剩余的原材料,相當(dāng)于你們的盈余,可以估價這個情況說明借原材料,貸營業(yè)外收入。也可以在生產(chǎn)產(chǎn)品時用掉這些原料,相當(dāng)于少結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,多確認(rèn)產(chǎn)品收入,逐步將賬面原材料數(shù)據(jù)與庫存實際數(shù)據(jù)調(diào)平。
2019-04-02 18:28:23
你好!是的。因為之前結(jié)轉(zhuǎn)的有問題
2024-08-23 16:14:55
那你現(xiàn)在能盤點(diǎn)倉庫的明細(xì)嘛,可以做盤虧盤盈。
2022-03-11 10:34:15
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