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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-05-29 18:52

你好
借:固定資產,貸:銀行存款,應付賬款 

??立?? 追問

2023-05-29 19:04

以后部分發票收到了怎么做呀

鄒老師 解答

2023-05-29 19:05

你好,以后部分發票收到了
借:應付賬款-暫估 ,  貸:固定資產
借:固定資產,貸:應付賬款等科目 

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相關問題討論
你好 借:固定資產,貸:銀行存款,應付賬款?
2023-05-29 18:52:40
同學您好,借:周轉材料,貸:銀行存款
2022-10-15 21:56:28
超市貨架,如果預計使用年限超過一年,應作為“固定資產”核算;如果預計使用年限不超過一年,應作為“低值易耗品”核算。 作為“固定資產”核算會計處理: 借:固定資產 貸:銀行存款 應作為“低值易耗品”核算的會計處理 借:周轉材料——低值易耗品 貸:銀行存款
2016-12-06 14:12:13
對該批原材料暫估入賬,做會計分錄: 借:原材料 貸:應付賬款——暫估應付賬款 下月初用紅字做同樣的分錄予以沖回,待收到發票后按正常程序做賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(或應付票據)
2019-01-20 08:16:07
借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,等發票到了紅沖這筆分錄,然后根據發票做正確的就可以了。
2016-11-01 19:46:51
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