

預存的快遞費是不是:借:預付賬款 貸:銀行存款。實際發生支付快遞費時,借:管理費用 貸:預付賬款
答: 您好, 是的,就是你這樣做的
老師:您好!客戶不小心把應該是200元的快遞費金額開成220元金額的發票。我們收票方可以用嗎?分錄如下:借:管理費用-快遞費 200 貸:銀行存款 200這樣可以嗎?如果不需要重新開具,對我們沒有影響吧?
答: 可以的,可以這樣入賬的額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
答: 你好? 咱用的小準則 嗎
老師上月的會計憑證有一個分錄寫的是借管理費用貸銀行存款,我應該正確的是借預付賬款貸銀行存款,上個月的已經報稅完了,這個月要如何改過來呢
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
老師,您好,電費預付款時,借預付賬款,貸銀行存款,收票時,借:管理費用 貸:預付賬款,現在余額是貸款負數,這什表示發票多了是嗎,因為供電局常有贈送,贈送部份也開了發票,這個怎么賬務處理
公司一次性付了一年的法務費,會計分錄這樣寫對嘛?支付時:借:預付賬款/待分攤費用 貸:銀行存款分攤時:借:管理費用 貸:預付賬款/待分攤費用










粵公網安備 44030502000945號


