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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-31 16:29

你好,三月末結轉成本的,這個不對,你怎么把收入結轉了?

郭老師 解答

2023-05-31 16:30

你銷售的是產品的話,借主營業務成本貸庫存商品。

木棉 追問

2023-05-31 16:50

寫錯了,結轉分錄是借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬-五險一金專戶-養老

郭老師 解答

2023-05-31 16:51

別人多付了嗎?借銀行存款負數,貸主營業務收入負數,
成本多做了沒有成本,沒有多的話可以不用動。

木棉 追問

2023-05-31 16:51

我是勞務派遣公司,沒有產品

木棉 追問

2023-05-31 16:55

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2023-05-31 16:58

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
借:銀行存款,貸:應收賬款
2022-01-21 11:20:59
同學,您好! 您的賬務處理有點問題,具體請參考 (1)確認收入 借:銀行存款 5000 應收賬款 2000 貸:主營業務收入 7000 同時結轉成本: 借:主營業務成本 4000 貸:庫存商品 4000 (2)退回維修 借:應收賬款 -7000 貸:主營業務收入 -7000 同時,貨物退回 借:主營業務成本 -4000 貸:庫存商品 -4000 (3)貨物維修好后,收回余款 借:銀行存款 2000 應收賬款 5000 貸:主營業務收入 7000 同時,結轉成本 借:主營業務成本 4000 貸:庫存商品 4000
2022-06-30 14:14:00
你好,三月末結轉成本的,這個不對,你怎么把收入結轉了?
2023-05-31 16:29:55
同學你好 對的 是這樣做分錄
2022-06-30 13:37:45
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