老師,你好。3月初分錄借:應收賬款 貸:主營業務收入-勞務費附加,收到錢分錄 借:銀行存款 貸:應收賬款 3月末結轉成本 借:主營業務成本 貸:主營業務收入-勞務費附加 ,5月發現這筆錢多付,現在給退回去,我應該怎么做分錄?謝謝

木棉
于2023-05-31 16:29 發布 ??619次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-05-31 16:29
你好,三月末結轉成本的,這個不對,你怎么把收入結轉了?
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具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
借:銀行存款,貸:應收賬款
2022-01-21 11:20:59
同學,您好!
您的賬務處理有點問題,具體請參考
(1)確認收入
借:銀行存款 5000
應收賬款 2000
貸:主營業務收入 7000
同時結轉成本:
借:主營業務成本 4000
貸:庫存商品 4000
(2)退回維修
借:應收賬款 -7000
貸:主營業務收入 -7000
同時,貨物退回
借:主營業務成本 -4000
貸:庫存商品 -4000
(3)貨物維修好后,收回余款
借:銀行存款 2000
應收賬款 5000
貸:主營業務收入 7000
同時,結轉成本
借:主營業務成本 4000
貸:庫存商品 4000
2022-06-30 14:14:00
你好,三月末結轉成本的,這個不對,你怎么把收入結轉了?
2023-05-31 16:29:55
同學你好
對的
是這樣做分錄
2022-06-30 13:37:45
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郭老師 解答
2023-05-31 16:30
木棉 追問
2023-05-31 16:50
郭老師 解答
2023-05-31 16:51
木棉 追問
2023-05-31 16:51
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2023-05-31 16:55
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2023-05-31 16:58