出售一座建筑物,原價400萬元,以計提折舊60萬元,,以銀行存款支付清理費20000.00,出售的價格是370萬元,通過銀行收回,請問下會計分錄怎么編制

激昂的柚子
于2023-06-03 11:07 發布 ??845次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2023-06-03 11:12
您好,借 固定資產清理 340 累計折舊 60 貸 固定資產 400 借 固定資產清理 2 貸 銀行存款 2 借 銀行存款 370 貸 固定資產清理 342 差額計入到資產處置損益
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您好,借 固定資產清理? 340? 累計折舊 60? 貸 固定資產? 400? ?借 固定資產清理 2? 貸 銀行存款? 2? ?借 銀行存款 370? 貸 固定資產清理 342? 差額計入到資產處置損益?
2023-06-03 11:12:16
借固定資產清理1700000 累計折舊300000 貸固定資產2000000
2023-12-06 13:33:36
清理殘值
借:固定資產清理2500
????? 累計折舊57500
貸:固定資產60000
支付清理費用
借:固定資產清理900
貸:銀行存款900
變賣開票
借:原材料4600
貸:固定資產清理?4600
結轉清理余額
借:固定資產清理2100
貸:營業外收入2100
2022-05-27 14:37:21
借固定資產清理165萬
累計折舊30萬,
固定資產減值準備5萬,
貸固定資產200萬
借固定資產清理1萬貸銀行存款1萬
借銀行存款190萬,
貸固定資產清理190萬/1.11,
應交稅費,應交增值稅銷項190萬/1.11×11%
2024-04-23 14:10:20
您好,根據您的題目,1、1000*(1-4%)*9/120=72,2、10年12月31日賬面凈值1000*(1-4%)*(1-45/120)=640>510,所以發生減值,借資產減值損失130,貸固定資產減值準備130
2022-10-01 18:52:59
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