老師,請(qǐng)問(wèn)4月收到對(duì)方開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)進(jìn)行賬務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)稅也抵扣了,先在6月發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有誤,對(duì)方開(kāi)具紅沖發(fā)票和正確發(fā)票來(lái),我應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

小脾氣
于2023-06-06 09:21 發(fā)布 ??453次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2023-06-06 09:24
您好,您收到紅字發(fā)票。做原來(lái)一樣的分錄金額用負(fù)數(shù)。增值稅表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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同學(xué)你好
勾選了還是沒(méi)勾選
2022-03-03 10:47:53
增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖紅的流程主要有以下幾步:
一、申請(qǐng)沖紅:發(fā)票開(kāi)具方(即銷(xiāo)售方)應(yīng)當(dāng)根據(jù)購(gòu)買(mǎi)方的申請(qǐng)或者發(fā)票使用方的申報(bào),開(kāi)具申請(qǐng)沖紅的發(fā)票。
二、審核申請(qǐng):發(fā)票開(kāi)具方應(yīng)當(dāng)審核購(gòu)買(mǎi)方或發(fā)票使用方申請(qǐng)沖紅的發(fā)票是否符合法定條件,如果符合,則批準(zhǔn)它們的申請(qǐng),并及時(shí)在發(fā)票上標(biāo)明“已沖紅”的字樣,并將發(fā)票登記到稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)中。
三、處理申請(qǐng):發(fā)票使用方應(yīng)當(dāng)將申請(qǐng)沖紅的發(fā)票登記到稅務(wù)機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)庫(kù)中,并將相關(guān)稅收入退回購(gòu)買(mǎi)方。
應(yīng)用案例:
購(gòu)買(mǎi)方購(gòu)買(mǎi)了一批商品,銷(xiāo)售方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但后來(lái)購(gòu)買(mǎi)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的金額有誤,雙方商定沖紅發(fā)票,此時(shí)發(fā)票開(kāi)具方應(yīng)當(dāng)按照上述流程,審核申請(qǐng)、處理申請(qǐng),并將發(fā)票沖紅,以解決發(fā)票錯(cuò)誤的問(wèn)題。
2023-02-26 12:49:04
您好,您收到紅字發(fā)票。做原來(lái)一樣的分錄金額用負(fù)數(shù)。增值稅表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-06-06 09:24:07
你好,增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖紅后,這個(gè)是不會(huì)退稅的。
而是沖銷(xiāo)相應(yīng)的收入,和應(yīng)納稅額?
2023-03-06 17:43:46
您好!全額沖紅,然后再重開(kāi)
2017-06-07 16:33:07
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2023-06-06 15:49
玲老師 解答
2023-06-06 15:55