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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-09-27 17:28

能告知下具體紅沖的操作步驟嘛

郭老師 解答

2023-09-27 17:28

點(diǎn)擊紅字信息表
進(jìn)入開票系統(tǒng),點(diǎn)擊發(fā)票管理,再點(diǎn)擊紅字信息表

填開紅字信息表
點(diǎn)擊頁面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開

輸入沖紅專票信息
選擇開具身份,輸入沖紅電子專票發(fā)票信息,點(diǎn)擊下一步

點(diǎn)擊上傳
點(diǎn)擊頁面下方的上傳

點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開
返回開票系統(tǒng)主頁面,點(diǎn)擊發(fā)票管理,再點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開

點(diǎn)擊電子專用發(fā)票負(fù)數(shù)
點(diǎn)擊頁面上方的增值稅電子專用發(fā)票負(fù)數(shù)

導(dǎo)入紅字信息表
勾選紅字信息表查詢,點(diǎn)擊確定,下載并導(dǎo)入紅字信息表,生成負(fù)數(shù)發(fā)票后,就可以紅沖電子專票了

郭老師 解答

2023-09-27 17:28

這個(gè)是發(fā)票,沒有認(rèn)證的。

明理的過客 追問

2023-09-27 17:29

當(dāng)月和過月的都是這樣操作碼

郭老師 解答

2023-09-27 17:32

你好對(duì)的
都是這么做的

上傳圖片 ?
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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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