

有個技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,我知道增值稅是免的,去就是主管部門兒認定,然后就是那個所得稅這塊兒,我看有一條兒,就是不超過500萬是免的,但超過500萬要減半征收,但是現(xiàn)在吧,是六百萬,有100萬是有個第三方中介機構(gòu),他說扣,給我們開個技術(shù)咨詢費,你說這100萬我能扣除之后,我這不600減100也是500嗎?我是不用交企業(yè)所得稅,是這么個概念嗎?就是這個100萬是否可以扣除
答: 同學(xué)你好 這個有發(fā)票就可以扣除
老師您好,新辦小規(guī)模企業(yè),本月有一筆10萬的服務(wù)咨詢費的收入,沒有成本,請問,這筆款,我在6月申報的時候,增值稅是是多少?企業(yè)所得稅按%多少繳納?
答: 你好,這個是1%的稅率。所得稅5%。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅匯算的 研發(fā)加計扣除表格里面 咨詢費(與研發(fā)相關(guān)的)是計入直接投入還是其他費用呢
答: 你好同學(xué), 計入直接投入。 僅供參考,純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務(wù),謝謝!








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