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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-06-08 14:50

你好,您是因為什么才紅沖的收入什么原因?

默默 追問

2023-06-08 14:56

票開錯了,后面要重新開

玲老師 解答

2023-06-08 14:58

你好,那不用紅沖成本,紅沖收入就行了。

默默 追問

2023-06-08 15:00

但是后面不確定啥時候才開票啊?你意思前面的會計做法是正常的嗎?

玲老師 解答

2023-06-08 15:03

你好,只是因為開發票錯誤,只紅沖收入不紅沖成本。

默默 追問

2023-06-08 15:11

5月份也給其他項目開票了15萬,紅沖的和正常開的對沖完,顯示收入只有4萬多,正常開票的15萬,我就正常結轉成本就行了是嗎?紅沖的收入,先放那,后期正常開票,不用在做成本結轉是嗎?

玲老師 解答

2023-06-08 15:15

你好,您正常業務的分錄正常做,咱現在說的是紅沖的這筆業務,只紅沖收入就行了。

默默 追問

2023-06-08 15:19

按照你說的這個,我在5月結賬時,賬務系統提示我當月所得稅需計提10萬,這不對吧?

玲老師 解答

2023-06-08 15:25

所得稅是看你實際的利潤,利潤正數就計提。

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相關問題討論
你好人數這個沒有限制的
2020-06-11 13:23:16
你好 選擇建筑服務-勞務? ? 人員工資社保等計入主營業務成本科目
2021-08-11 09:22:28
你好,增值稅率是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費附加3%,地方教育附加2% ,所得稅
2022-02-22 10:17:34
您好,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅,成本沒發票可以暫估,借主營業務成本,貸應付賬款
2022-01-09 13:54:24
你好!這個你可以簡單點,借應收賬款,貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 收到的發票直接借主營業務成本-XX項目,貸應付賬款
2024-09-10 17:26:40
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