想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報銷款,一筆制單,目 問
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除,題 問
題目什么都沒說,就只說是給客戶的贊助款,默認不能抵扣嗎 答
報關(guān)費用及海運費月結(jié),合并開票,對單證有影響嗎 問
不是報關(guān)跟海運合并,而是一個月有三次出口這樣的話,對方不是分三次開票,而是月結(jié),到第二個月合并開一張報關(guān)費發(fā)票,一張海運費發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發(fā)票,但因買方 問
賬務(wù) 補往年分錄:轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,掛其他應(yīng)收款,計提對應(yīng)增值稅,損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開票當期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),當年必須申報繳稅,沒報盡快更正補報繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè),一般貿(mào)易,找勞務(wù)公司,派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運服務(wù) 答


業(yè)務(wù)招待費的專票進項稅額可以抵扣嗎
答: 您好,不可以抵扣,業(yè)務(wù)招待屬于個人消費、應(yīng)酬的范圍,不可以抵扣。
你好,請問購入白酒科目計入業(yè)務(wù)招待費,對方開過來的是專票,進項稅額是不是要轉(zhuǎn)出,不能抵扣
答: 對,你如果抵扣的話,是需要進項稅額轉(zhuǎn)出的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,我想問下要轉(zhuǎn)出上年的進項稅額或者本年上月的分錄應(yīng)該怎么做? 這個我知道,就是現(xiàn)在問分錄有什么不一樣?是業(yè)務(wù)招待費 分錄應(yīng)該怎么寫
答: 你好同學(xué),舉個例子,如果您是業(yè)務(wù)招待費的話,你一開始寫的 借管理費用業(yè)務(wù)招待費借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸銀行存款,咱要轉(zhuǎn)出的話,咱還是 借管理費用業(yè)務(wù)招待費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。








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2023-06-08 17:32
玲老師 解答
2023-06-08 17:42