老師,我發現最近報稅我錯了嘛,去年5月和6月份報的稅沒有繳納,按照增值稅報表已經歸為欠繳稅款,后來9月份的時候把這欠繳稅款一筆一筆慢慢都繳掉了,剩下411.41沒有繳,這次5月和6月查詢稅費繳納的時候我就手動給繳納了去年申報沒有繳納的稅款,可是現在這樣繳納了又出現多交為負數的現象32行,這怎么處理呢,后期慢慢抵嗎?
婉兒
于2023-06-12 11:52 發布 ??445次瀏覽

- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-06-12 11:54
應補交稅額為負數,說明企業多繳了增值稅,可以申請退稅,也可以抵下期應交增值稅
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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好
銷項進項結轉不對
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好
價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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