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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-06-12 14:47

你好,具體的調整了什么業務的?

k1 追問

2023-06-12 14:49

有調減了主營成本,也有調增了主營業務成本

郭老師 解答

2023-06-12 14:52

你好,賬上做的有問題嗎?如果賬上做的有問題的,需要調整,如果實際有業務,但是沒有發票的,這種調表不調賬。

k1 追問

2023-06-12 14:54

當時沒有暫估,實際發生的業務,現在才收到去年的發票,所以去年這筆主營業務成本是沒有入賬的,金額有點大,10萬元

郭老師 解答

2023-06-12 14:56

借以前年度損益調整,貸銀行存款匯算清繳納稅調節。

k1 追問

2023-06-12 15:02

之前已經付款了,這個匯算清繳是不是調整10萬元的主營業務成本?

郭老師 解答

2023-06-12 15:05

的是調整主營業務成本的,在納稅調整明細表里面填寫,不能直接在主表里面補。

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相關問題討論
你好,對的是的,只要用以前年度損益調整做了,或者是未分配利潤做了,都會影響你的報表勾稽關系。
2022-01-20 11:45:10
您好,以前年度損益調整一開始在借方,后來轉到借方就可以
2022-04-14 20:33:39
你好! 對的。可以這么做的
2018-12-05 20:24:17
你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
你好,對的是的你補交的企業所得稅的金額。
2022-06-09 16:08:23
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