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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-06-13 16:38

你好,請問你想問的問題具體是?

誠心的小籠包 追問

2023-06-13 16:47

會計分錄

鄒老師 解答

2023-06-13 16:52

你好
將要到期的一張面值為90000元的無息銀行承兌匯票,連同解訖通知和銀行存款進賬單,一起交到銀行,辦理銀行存款收款手續。
借:銀行存款,貸:應收票據
應收賬款6900元被確認為壞賬。
借:壞賬準備,貸:應收賬款
基本生產車間盤虧一臺設備,原價364000元,已計提折舊292500元,已提減值準備32500元。
借:待處理財產損益,累計折舊,固定資產減值準備,貸:固定資產
從銀行借入3年期借款800000元,存入銀行,該借款用于構建固定資產。
借:銀行存款,貸:長期借款
公司出售一臺不需用設備,收到價款630000元,設備原價1240000元,已提折舊340000元,已提減值準備160000元,該設備已經處理完畢。
借:固定資產清理 , 累計折舊  ,固定資產減值準備, 貸:固定資產
借:銀行存款等科目   ,貸:固定資產清理 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)  
借:資產處置損益 ,  貸:固定資產清理
計提短期借款利息22400元。
借:財務費用,貸:應付利息
歸還短期借款本金260000元。利息22400元,總計歸還本息282400元。
借:短期借款,應付利息,貸:銀行存款
分配應付職工工資886300元(不包括在建工程人員工資),其中生產人員工資763000元,車間管理人員工資26400,銷售人員工資24000,行政管理人員工資72900元。
借:生產成本,制造費用,銷售費用,管理費用,貸:應付職工薪酬—工資
發生職工福利費124082(不包括在建工程應負擔的福利費),其中生產人員福利費106820元,車間管理人員福利費3696元,銷售人員福利費3360,行政管理人員福利費10206元。
借:生產成本,制造費用,銷售費用,管理費用,貸:應付職工薪酬—福利費
借;應付職工薪酬—福利費,貸:銀行存款等科目

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你好,請問你想問的問題具體是?
2023-06-13 16:38:13
您好 電子銀行承兌匯票到期了 要在網銀上提示承兌 然后三個工作日左右會到賬
2022-05-14 16:37:40
同學你好 什么時間收到的呢
2023-11-19 05:15:10
4為銀行匯票,5為銀行承兌匯票,6為商業承兌匯票
2023-08-11 16:12:04
你好,不 要的,這種情況 不要的
2022-06-29 20:34:09
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